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Secretaria de Auditoria Interna (SAI)

Estrutura Organizacional
Organograma e composiçãoDivisão de Avaliação e ConsultoriaSeção de Auditoria InternaSeção de Avaliação de Avaliação e Consultoria da Gestão e da GovernançaSeção de Informações Gerenciais e de Apoio à GestãoSubseção de Controle Interno e Análise de Riscos

Subseção de Controle Interno e Análise de Riscos

Conheça a Subseção de Controle Interno e Análise de Riscos e suas atribuições.

A Subseção de Controle Interno e Análise de Riscos, unidade subordinada à Seção de Avaliação e Consultoria da Gestão e da Governança, possui as atribuições de:
a) atuar essencialmente nas avaliações e consultorias sobre temas de abrangência institucional do Tribunal, relacionados ao gerenciamento de riscos, controles internos e integridade;
b) auxiliar as equipes de auditoria e de consultoria na definição do escopo de trabalho, das técnicas e instrumentos adequados à consecução da atividade e do relato de suas conclusões;
c) realizar, em conjunto com a Seção de Auditoria Interna e a Seção de Informações Gerenciais e de Apoio à Gestão, avaliações autônomas e objetivas a cerca de conformidade (compliance) dos processos de trabalho organizacionais, de adequação, eficácia e reporte do gerenciamento de riscos e de controles internos da gestão, com vistas a contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho e do gerenciamento de riscos;
d) contribuir com as demais unidades administrativas componentes da Secretaria com vistas a que as avaliações e consultorias resultem no fortalecimento do gerenciamento de riscos e controles internos do Tribunal; e
e) desenvolver outras atividades correlatas à sua área de competências.
Para mais informações, ver Resolução nº 13/2018-TJRN, art. 5º, V, na redação dada pelo art. 4º da Resolução nº 67/2022-TJRN.
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